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娄底市中医医院(差额单位)2024年部门预算公开

来源:娄底市中医医院 作者: 发布时间:2024-02-06 字体: [] [] [ ] 浏览量:

目   

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

我单位是财政差额拨款事业单位,是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院,综合服务功能齐全,中医药特色突出,为人民群众提供优质、高效的医疗服务机构。

(2)机构设置

我院是副处级事业单位,2019年7月成功跻身为国家三级甲等中医医院。医院总建筑面积为38,000.00余平方米。截止至2023年年末,我院在职职工552人(其中在编在职人员223人、人事代理人员320人、合同制人员9人),退休人员99人。编制床位450张,实际开放床位656张。设党委书记、院长等党政领导8名;机关职能科室20个,分别是院办公室、人力资源管理部、财务管理部、医疗管理科、护理管理部、事业发展部、数据信息部、科研教学部、感染控制部、内审部、医疗保障部、后勤保障部、保卫部、离退休管理办公室、安全管理部、医学装备部、党委办公室、招标办、运营管理部;临床医疗科室25个,分别是内科(内一科、内二科、内三科、内四科)、外科、针灸科、推拿科、康复科、烧伤整形科、肛肠科、妇产科、骨伤科、急诊科、名老中医工作室等。医技科室6个,分别为放射科、功能科、检验科、手术室等科室。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市中医医院(差额单位)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市中医医院(差额单位)本级。

三、主要工作任务

我院秉承“承古纳今,济世利民”的办院宗旨,坚持中西医协调发展,充分发挥中医药特色优势,积极运用现代医疗技术,贯彻“名医、名科、名院”战略,努力打造娄底中医区域医疗中心,竭诚为人民群众提供优质高效的医疗与护理保健服务!

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市中医医院(差额单位)本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数729.91万元,其中:一般公共预算拨款729.91万元,政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,其他收入无此类性质收入。与上年预算持平。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算729.91万元,其中:卫生健康支出729.91万元。支出较去年预算减少100.00万元,下降12.05%。主要是因为本年预算收入减少了上级补助支出100.00万元。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算729.91万元,其中:卫生健康支出729.91万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为729.91万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出729.91万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.00万元;办公费、印刷费、水电费等公用经费支出215.91万元。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算持平。主要是。

(二)“三公”经费预算:2024年“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)政府购买服务经费预算情况:2024年政府购买服务预算总额0.00万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,共有公务用车6辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备5台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为729.91万元,其中,基本支出0.00万元,项目支出729.91万元。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表

2024年预算公开表    部门编码: 530001 部门名称:娄底市中医医院(差额单位)

部门预算公开表

530001-娄底市中医医院(差额单位)(1)_00.jpg

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